XML 46 R32.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.8
Income Taxes (Tables)
12 Months Ended
Aug. 31, 2013
Income Tax Disclosure [Abstract]  
Uncertain Tax Positions
    For the Year Ended August 31, 
    2013    2012 
           
Balance, beginning of year  $—     $—   
Decreases in tax positions for prior years   —      —   
Increase in tax positions for prior years   —      —   
Increases in tax positions for current year   —      —   
Settlements   —      —   
Lapse in statute of limitations   —      —   
           
Balance, end of year  $—     $—   
Income Tax Benefit
    2012    2011 
Current:  $—     $—   
           
Deferred:          
   Federal   (296,000)   (612,000)
   State   —      —   
    (296,000)   (612,000)
Valuation Allowance   296,000    612,000 
   $—     $—   
Statutory Income Tax Rate
    2013    2012 
Statutory tax rate   35.0%   35.0%
State income taxes   —      —   
Change in valuation allowance   (35.0)%   (35.0)%
Effective tax rate   0.0%   0.0%
Deferred Tax Assets (Liabilities)
    2013    2012 
Deferred tax assets (liabilities):          
Property and equipment  ($1,000)  $—   
Intangible assets   —      —   
General business credits   140,000    —   
Net operating loss carryforward   9,730,000    10,165,000 
    9,869,000    10,165,000 
Valuation allowance   (9,869,000)   (10,165,000)
    —     $—