Income Taxes
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12 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Dec. 31, 2014
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Income Taxes | NOTE H: INCOME TAXES Pretax earnings (loss) for the years ended December 31, 2014, 2013 and 2012 were taxed in the following jurisdictions:
The provision (benefit) for income taxes in each of 2014, 2013 and 2012 is summarized below:
Deferred tax assets (liabilities) were comprised of the following at December 31:
Set forth below is a reconciliation between actual tax expense (benefit) and expected tax expense (benefit) for the respective periods presented below:
Deferred income taxes have been provided on the undistributed earnings of certain foreign subsidiaries where it is contemplated that earnings will not be reinvested.
At December 31, 2014, the operating loss carryforwards available for federal, state and foreign income tax purposes were $963,000, $3,787,000 and $4,281,000, respectively. The earliest year during which any of the carryforwards begin to expire is 2016. At December 31, 2014, foreign tax credit carryforwards available for federal income tax purposes totaled $328,000, which expire in 2015. State targeted tax area credit carryforwards of $1,245,000 are available with no expiration dates. It is our policy to classify interest and penalties as a component of tax expense. At December 31, 2014 we had $254,000 of unrecognized tax benefits, of which $19,000 impacted our effective tax rate. Interest and penalties totaled $133,000, which was accrued on the balance sheet at December 31, 2014. The Company and its domestic subsidiaries file income tax returns in the US federal jurisdiction and in various state jurisdictions. The Company’s foreign subsidiaries file income tax returns in the respective jurisdictions in which they are based. With few exceptions, we are no longer subject to tax examinations by taxing authorities for years before 2008. We do not expect total unrecognized tax benefits to change significantly during the year ended December 31, 2014 due to the expiration of any statutes of limitations. A reconciliation of the beginning and ending amounts of unrecognized tax benefits is as follows:
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